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【新手入门】用友U8操作快捷键+操作流程

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所在地: 北京昌平区
有效期至: 长期有效
最后更新: 2021-03-24 16:28
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【新手入门】用友U8操作快捷键+操作流程详细说明

1、建账(设置操作员、建立帐套)

 

1、系统管理系统注册用户名选 Admin→确定。

2、权限操作员增加输入编号、姓名增加退出。

3、建帐帐套建立输入帐套号、启用期、公司简称下一步公司全称、简称下一步企业性质、行业类别设置工业\商业、新会计科目制度帐套主管选择下一步、建帐科目编码设置将会计科目长度由4-2-2改成4-2-2-2-2-2(增加三个2级科目)下一步小数位选择下一步建帐成功。

4、权限权限选帐套号选操作员增加选权限(或直接在帐套主管处打勾)确认。

 

2系统初始化

进入总帐,点击系统初始化。

1、会计科目设置

a.增加科目

会计科目增加输入编码、中文名称(如100201→银行,550201→差旅费)点增加,确认。

b.设辅助核算

点击相关科目,如1131应收账,双击应收账,点修改,在辅助核算栏中,点击客户往来” →确认。

2121应付账,点修改,在辅助核算栏中,点击供应商往来” →确认。

c.指定科目

系统初始化会计科目编辑指定科目现金总帐科目双击1001现金确认。

银行总帐科目双击1002银行存确认。

 

2、凭证类别记账凭证或收、付、转凭证。

 

3、结算方式点击增加保存。

如编码 1 名称 支票结算

101 现金支票

102 转帐支票

2 dai记凭证

4、客户/供应商分类点击增加保存。

如编码 01 名称上海

02 浙江

 01 华东

02 华南

5、客户/供应商档案录入点击所属类别点击增加编号、全称、简称保存。

6、录入期初余额

a.若年初启用,则直接录入年初余额。

b.若年中启用,则需输入启用时的月初数(期初余额),并输入年初至启用期初的累计发生额。损益类科目的累计发生额也需录入。

c.有辅助核算的科目录入期初数直接输入累计发生额。

输入期初余额时须双击,在弹出的窗口点击增加输入客户、摘要、方向、金额退出。

自动保存

 

3填制凭证

1、填制凭证

点击填制凭证按钮在弹出的对话框中点增加按钮分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成如果要继续增加直接点增加就可以;如果不需要继续增加点击保存后退出即可。

注意:损益类科目中收入类科目发生业务时的只能做dai方,费用类只能做在方。

 

2、删除凭证

当发现凭证做错时可以进行删除。删除前也要取消审核、记账、和结账。

具体操作为:

在填制凭证中标题栏中制单按钮下拉菜单下的作废/恢复” →再点制单下的整理凭证” →选择月份确定选择要删除的凭证,一般点全选确定是即可。

 

4审核凭证/取消审核

 

注意:不能与制单人为同一人

1、换人审核/取消审核

文件重新注册换用户名(非制单人)、选日期确定

 

2、点击审核凭证审核凭证选凭证类别、月份确认确定弹出凭证

单张审核/单张取消审核则直接点击审核/取消

批量审核/批量取消审核则点击工具栏文件旁的审核” →成批审核凭证/成批取消审核

 

5记账

 

点击记账选择记账范围或全选下一步下一步记账确定

注意:审核之后才能记账;上月未结账,本月不能记账。

 

6自动转账

1、汇兑损益结转选择结转月份、外币币种点击右边放大镜输入汇兑损益入帐科目5503→确定全选确定生成一张凭证保存(有外币业务的才需结转)

 

2、期间损益结转点击右边放大镜选择凭证类别,输入本年利润科目3131→确定选择结转月份全选确定生成一张凭证保存

注意:自动生成的凭证也要审核、记账。

结账

期末月末结账选择结账月份下一步对账下一步下一步结账

 

7UFO报表

1、进入UFO报表点击文件打开选择报表所在文件夹选择报表模板(如资产负债表)

 

2、左下角格式数据,在格式状态下输入公式,在数据状态下录入数据。

3、在数据状态下,打开报表模板,在上一排工具栏上点击数据账套初始输入账套号、会计年度确认再点击数据关键字录入输入年、月、日确认是否重算第×

注意:

a.如出现是否重算全表” →则点

b.若要追加表页点击编辑表页输入增加的页数确认

c.如果报表的数据不对,可以在总账模块的账薄菜单下查询余额及发生额表进行核对。如果总账中的数据与报表的数据一致,但与实际数不对时,有可能是凭证录入有错误。

d.报表应该是在所有凭证完记账后制作,通常可以月末结账后再做。

 

8、备份

1、在D盘新建文件夹,如用友备份,再建二级文件夹,如名“050630”

2、进入系统管理点击系统注册选用户名admin→确定。

3、账套输出选择账套确认。

4、选择备份文件夹→D\用友备份\050630→确认。

 

9反记账、反结账

 

1、反记账进入总账点击期末试算并对账选择需取消记账的月份同时按Ctrl+H→提示恢复记账前状态已被激活确认退出再点击工具栏上的凭证”→恢复记账前状态恢复月初状态确定输入口令确认确定。

2、结账进入总账点击期末月末结账选择需取消结账的月份同时按Ctrl+Shift+F6→输入口令确认取消。

1)增加会计凭证“F5”

2)保存会计凭证“F6”

3)凭证dai方自动找平“=”

4)所有的基础档案的参照“F2”

5)调用常用凭证“F4”

6)取消结账“CTRL+SHIFT+F6”

7)恢复记账“CTRL+H”先激活

8)修改固定资产卡片月折旧额“CTRL+ALT+G”

9)提示某某机器正在执行某某操作,请稍后再试,有两种可能性:

 

一、系统管理中有异常任务,需要清除掉;

 

二、因为突然断电或者死机导致系统中残留了任务,需要在系统管理中清除单据锁定。

10)如果第九条没法解决,那就是数据库里面的信息有问题了,需要在数据库里删除,通过sql数据库的企业管理器,打开系统数据库ufsystem,点中,右边会看到很多数据库的表,找到其中ua_taskua_tasklog这两个表,打开表后把里面的所有记录删除即可,注意先后顺序,先删ua_task里的内容,因为它是子表。切忌不要把这两个表给删掉,要打开表删除里面的记录。

 

更多产品信息及技术问题详询北京拓友新世纪科技发展有限公司,我司从事用友软件销售、实施、开发、运维,秉承数智运维,用心服务的服务理念,专注于企业信息化建设。



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